7月16日上午9點半,為更好地促進我市內部審計工作發展,聽取各企事業單位對市審計局、市內審協會的建議,珠海市審計局局長、市內審協會會長郭聖勇攜內審協會秘書長胡倩兒蒞臨我司調研指導工作,並與審計內控部同事在總部1-1會議室進行座談。
座談會上, 審計內控部總監李翠蓮首先代表審計內控部對郭局長和胡秘書長的到來表示熱烈的歡迎,其次對公司情況及公司內部控製體係建設情況進行介紹,並對部門分工、審計規章製度製定、審計工作開展情況及2014年審計計劃進行了匯報。
郭局長在認真聽取匯報後,對審計內控部的工作給予了高度的肯定。他指出:政府審計和企業內部審計都是近代審計體係的重要組成部分。政府審計因審計資源的有限性、審計目標的重合性、審計內容的重複性,為整合審計資源,會借鑒和利用企業內部審計的工作成果。目前政府審計和事業單位審計急需審計,今年的省直部門預算執行和其他財務收支審計任重道遠,希望我司可以一如既往地支持和配合市審計局、市內審協會,市審計局、市內審協會也會尋找時機,聯合轄區內其他單位,開展工作經驗交流培訓活動。
隨後,雙方就內外審關係依托、內部控製建設、內部控製檢查評價、審計方式方法、監察方式方法等內容進行了經驗交流。會後,雙方合影留念。